| Número do Empenho | 13009 |
| Data de emissão | 13/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.380,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.380,00 |
| Valor Pago | R$ 1.380,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***785243** |
| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a 3ª (três) diárias para custear viagem do Secretário Municipal de Finanças e Planejamento em viagem a Capital Teresina-PI, para participação do Seminário do TCE-PI, para novos gestores Municipais 2025-2028. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TALLES MOURA DE OLIVEIRA |
| CPF/CNPJ | ***779123** |
| Endereço | RUA 07 DE SETEMBRO, 240, CENTRO, 64.690-000 |
| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Financeira |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Arrecadar os tributos de competencia do municipio controlar a arrecadacao garantir as fontes de financiamento dos servicos de |
| Ação | Manut. e Func. dos Serv de Adm. Financeira |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |